Portaria nº 1.271/2010-GSF
(PUBLICADA NO DOE de 14.09.10)
Este texto não substitui o publicado no DOE.
O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no Decreto nº 7.141, de 06 de agosto de 2010,
RESOLVE:
Art. 1º Os valores de diárias destinadas a título de indenização das despesas de alimentação e pousada, no âmbito da Secretaria da Fazenda, a partir de 1º de setembro de 2010, serão os fixados abaixo:
I - quando se tratar de viagem a Brasília e demais Estados, desde que não seja fornecido alojamento gratuito em residência oficial, federal, estadual ou municipal:
a) Integral (duas refeições com pernoite): R$ 160,00 (cento e sessenta reais);
b) Parcial A (uma refeição com pernoite): R$ 130,00 (centro e trinta reais);
c) Parcial B (só pernoite sem refeição): R$ 100,00 (cem reais);
d) Parcial C (duas refeições sem pernoite): R$ 60,00 (sessenta reais);
e) Parcial D (uma refeição sem pernoite): R$ 30,00 (trinta reais);
II - quando se tratar de viagem ao interior do Estado, desde que não seja fornecido alojamento gratuito em residência oficial, federal, estadual ou municipal:
a) Integral (duas refeições com pernoite): R$ 100,00 (cem reais);
b) Parcial A (uma refeição com pernoite): R$ 80,00 (oitenta reais);
c) Parcial B (só pernoite sem refeição): R$ 60,00 (sessenta reais);
d) Parcial C (duas refeições sem pernoite): R$ 40,00 (quarenta reais);
e) Parcial D (uma refeição sem pernoite): R$ 20,00 (vinte reais).
Art. 2º As requisições deverão ser feitas com antecedência de 10 (dez) dias da data do início da viagem, pelo chefe imediato proponente, e autorizadas eletronicamente em tempo hábil para abertura do processo.
Art. 3º O servidor beneficiário, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data do retorno à sede, deverá apresentar na Gerência de Execução Orçamentária e Financeira - GEROF - a seguinte documentação, conforme o caso:
I - relatório resumido, conforme modelo padrão constante do Anexo III desta Portaria, das atividades desenvolvidas durante o deslocamento, devidamente preenchido e visado pelo chefe imediato;
II - ordem de deslocamento a serviço;
III - ordem de tráfego;
IV - documentos que comprovem a efetivação dos gastos com alimentação e hospedagem, preferencialmente notas fiscais ou cupons fiscais e, não sendo possível estes, excepcionalmente, recibos, faturas ou similares;
V - registro de presença e freqüência em eventos;
VI - comparativo entre as diárias recebidas e a efetiva duração do deslocamento, com vistas a determinar a devolução ou complementação do valor pago antes do início do deslocamento.
Art. 4º Quando se tratar do titular e dos ocupantes dos cargos da estrutura básica da Secretaria da Fazenda, assim definidos na Lei nº 16.272, de 30 de maio de 2008, o valor da diária poderá ser acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).
Art. 5º Os valores percebidos a maior pelo servidor, a título de diárias, devem ser devolvidos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do retorno à sede, através de Guias de Recolhimento emitidas pela GEROF.
Art. 6º Para os fins do disposto no art. 2º, IV, do Decreto nº 7.141/10, ficam aprovados os modelos de Ordem de Deslocamento a Serviço, Relatório de Transporte, Relatório Resumido das Atividades Desenvolvidas Durante o Deslocamento e Requisição de Diárias, constantes dos Anexos I, II, III e IV, respectivamente, desta Portaria.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de setembro de 2010.
GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, aos 2 dias do mês de setembro 2010.
CÉLIO CAMPOS DE FREITAS JÚNIOR
Secretário da Fazenda
ANEXO I
Logomarca (símbolo + logotipo) do
órgão
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Título
|
Ordem de Deslocamento
a Serviço - ODS
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Revisão
00
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Data solicitação: ....../......./.........
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Número: ..................................
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Proposto: (quem viaja) Nome completo:
...............................................................................................................
Cargo:
...............................................................................
CPF:
......................................................Matrícula contracheque:
.................................................. Matrícula Funcional:
................................................ Lotação:
.......................................................................................................
Exercício: ....................................................................................................
Local de trabalho:
..............................................................................................
no município de
.................................................................................... Endereço residencial completo:
........................................................................................................................................................................................ Telefones de contato, com cód.de área (inclusive
celular):
.............................................................................................................................................. apoio à autoridade ¨ assessoramento à autoridade ¨ Nenhum deles ¨
Data início:
............/............/............
Data fim: ............/............/............ |
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Descrição resumida da
atividade: Cidade:
........................................... Estado: .......... Objetivo da
viagem: ......................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................... |
|||||
Transporte
(deixar
em branco caso não haja):
¨
Deslocamento ¨ Traslado ¨ Ambos Meio de transporte: ¨ veículo oficial ¨ veículo próprio ¨ veículo alugado ¨ avião ¨ ônibus ¨ táxi ¨outro:
.................................................................................................................................. |
Autoridade emitente:
Data:
........../........../............. Assinatura: __________________________________________ Nome e/ou
carimbo: |
Autorização do Titular do Órgão ou Entidade (somente em
caso de viagem para fora do Estado):
Data:
........../........../............. Assinatura:
__________________________________________
Nome
e/ou carimbo: |
Obs.:
Formulário padrão obrigatório para todo o Estado de Goiás em atendimento ao
Decreto 7.141/2010.
ANEXO II
Logomarca (símbolo +
logotipo) do órgão
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Título
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Relatório de Transporte – RT
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Revisão
00
|
Data:
........../........./........
|
Nº:
.............................
|
Nº ODS:
.............................
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|
Servidor
beneficiário: Nome completo:
..............................................................................................................
Cargo:
.....................................................................................
CPF:
.................................................Matrícula contracheque:
................................................. Matrícula Funcional:
..................................................... Lotação:
.....................................................................................................
Exercício:
.....................................................................................................
Local de trabalho:
.............................................................................................
no município de
..................................................................................... |
|
||||||
Viagem (sintético): Trajeto
geral:
.................................................................................................................................................................................................................... Data
de saída: .........../.........../...........
Local de saída:
............................................................. Horário
de saída: ......... : ......... Data
de retorno: .........../.........../........... Local de retorno:
............................................................. Horário de
retorno: ......... : ......... |
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||||||
Viagem
(detalhado): 1: ¨ Deslocamento ¨ Traslado ¨ Ambos De:
........................................................... Para:
........................................................... Data:
.........../.........../...........
Valor gasto: R$...................,....... Meio de transporte: ¨ veículo oficial ¨ veículo próprio ¨ veículo alugado ¨ avião ¨ ônibus ¨ táxi ¨ outro......................................... |
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||||||
2: ¨ Deslocamento ¨ Traslado ¨ Ambos De:
........................................................... Para:
........................................................... Data: .........../.........../........... Valor gasto: R$...................,....... Meio de transporte: ¨ veículo oficial ¨ veículo próprio ¨ veículo alugado ¨ avião ¨ ônibus ¨ táxi ¨
outro......................................... |
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||||||
3: ¨ Deslocamento ¨ Traslado ¨ Ambos De:
........................................................... Para:
........................................................... Data:
.........../.........../...........
Valor gasto: R$...................,....... Meio de transporte: ¨ veículo oficial ¨ veículo próprio ¨ veículo alugado ¨ avião ¨ ônibus ¨ táxi ¨
outro......................................... |
|
||||||
4: ¨ Deslocamento ¨ Traslado ¨ Ambos De: ...........................................................
Para: ........................................................... Data:
.........../.........../...........
Valor gasto: R$...................,....... Meio de transporte: ¨ veículo oficial ¨ veículo próprio ¨ veículo alugado ¨ avião ¨ ônibus ¨ táxi ¨
outro......................................... |
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Nota:
caso haja mais do que os cinco deslocamentos / traslados acima, utilizar
outro formulário e grampear a este. |
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||||||
Parecer do
responsável: Aprova após conferência: ¨ Sim ¨ Não Data:
........../........../............. Ass.:
__________________________________________
Ass.: __________________________________________
Nome e/ou carimbo do
chefe imediato.
Nome e/ou carimbo do beneficiário. |
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Nota: conforme Parágrafo 2º e 4º do item b do inciso III do Artigo 5º do Decreto 7.141/2010, a este relatório devem ser anexados os documentos em que constem informações inequívocas e
suficientes para comprovar a efetiva presença do servidor nas datas, nos horários
e locais onde se desenvolveram as atividades objeto
do deslocamento. Os valores percebidos a maior pelo servidor, a título de quantitativo ou de
modalidade de diária,
devem ser devolvidos
ao Erário no
prazo de 5 (cinco)
dias úteis, contados do retorno à sede, devendo o documento
comprobatório dessa
restituição ser juntado a este relatório. |
|||||||
Obs.: Formulário padrão obrigatório para todo o Estado de Goiás em atendimento ao Decreto 7.141/2010. Deverá ser apresentado até o 5º (quinto) dia útil, contado da data de retorno à sede.
ANEXO III
Logomarca (símbolo +
logotipo) do órgão
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Título
|
Relatório
Resumido das Atividades Desenvolvidas Durante o Deslocamento – 2RA3D
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Revisão 00
|
Data:
........./........./....... |
Nº:
................... |
Nº ODS:
................... |
Nº RD:
................... |
Nº RT:
................. |
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|
Servidor
beneficiário: Nome completo:
..............................................................................................................
Cargo: .....................................................................................
CPF:
.................................................Matrícula contracheque:
................................................. Matrícula Funcional:
..................................................... Lotação:
.....................................................................................................
Exercício:
.....................................................................................................
Local de trabalho:
.............................................................................................
no município de
..................................................................................... |
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Viagem efetivamente
realizada: Trajeto:
......................................................................................................................................................................................................................................... Data
de saída: .........../.........../...........
Local de saída:
............................................................. Horário
de saída: ......... : ......... Data
de retorno: .........../.........../........... Local de retorno:
............................................................. Horário de
retorno: ......... : ......... |
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Agenda efetiva das
atividades desenvolvidas: .................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................ |
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Quadro
diferencial de diárias (saldo): AC = acréscimo Qde.diárias
integrais solicitadas:
............ Valor:
R$.................,00 AC:¨ Sim ¨ Não Qde.diárias integrais
gastas: ............ Valor: R$.................,00 Qde.diárias
parciais A solicitadas:
............ Valor:
R$.................,00 AC:¨ Sim ¨ Não Qde.diárias parciais
A gastas: ............ Valor: R$.................,00 Qde.diárias parciais B
solicitadas: ............ Valor: R$.................,00 AC:¨
Sim ¨ Não Qde.diárias parciais
B gastas: ............ Valor: R$.................,00 Qde.diárias parciais C
solicitadas: ............ Valor: R$.................,00 AC:¨
Sim ¨ Não Qde.diárias parciais
C gastas: ............ Valor: R$................,00 Qde.diárias parciais D
solicitadas: ............ Valor: R$.................,00 AC:¨
Sim ¨ Não Qde.diárias parciais
D gastas: ............ Valor: R$................,00 Saldo a devolver (se houver)
= diárias solicitadas – diárias gastas: Saldo
de diárias integrais:
............. Valor:
R$.................,00 Saldo de diárias
parciais A: ............. Valor: R$.................,00 Saldo de diárias
parciais B: ............. Valor: R$.................,00 Saldo de diárias
parciais C: ............. Valor: R$.................,00 Saldo de diárias parciais D: ............. Valor: R$.................,00 |
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Parecer do
responsável: Aprova após
conferência: ¨ Sim
¨ Não Data:
........../........../............. Ass.:
__________________________________________
Ass.: __________________________________________ Nome e/ou carimbo do chefe
imediato.
Nome e/ou
carimbo do beneficiário. |
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Nota: conforme Parágrafo 2º e 4º do item b do inciso III do Artigo 5º do Decreto 7.141/2010. a este relatório devem ser anexados os documentos em que constem informações inequívocas e
suficientes para comprovar a efetiva presença do servidor nas datas, nos
horários e locais onde se desenvolveram as atividades objeto
do deslocamento, especialmente as faturas ou similares de efetivação dos gastos
com alimentação e hospedagem e, quando
for o caso, de registro de
presença e frequência em eventos. Os
valores percebidos a maior pelo
servidor, a título de quantitativo ou de
modalidade de diária,
devem ser devolvidos
ao Erário no
prazo de 5 (cinco)
dias úteis, contados do retorno à sede, devendo
o documento comprobatório dessa restituição ser juntado a este relatório. |
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Obs.: Formulário padrão
obrigatório para todo o Estado de Goiás em atendimento ao Decreto 7.141/2010.
Deverá ser apresentado até o 5º (quinto) dia útil, contado da data de retorno à
sede.
ANEXO IV
Logomarca (símbolo +
logotipo) do órgão
|
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Título
|
Requisição de Diárias - RD
|
Revisão
00
|
Data solicitação: ......./......./........
|
Nº:
................. |
Nº ODS:
.................... |
|
Servidor
beneficiário: Nome completo:
.............................................................................................................
Cargo:
......................................................................................
CPF:
....................................................Matrícula contracheque:
................................................ Matrícula Funcional:
.................................................... Lotação:
......................................................................................................
Exercício:
.....................................................................................................
Local de trabalho:
.............................................................................................
no município de ..................................................................................... Endereço residencial completo:
........................................................................................................................................................................................ Telefones de contato, com cód.de área
(inclusive celular):
.............................................................................................................................................. apoio à autoridade ¨ assessoramento à autoridade ¨ Nenhum deles ¨ Data início:
............/............/............
Data fim: ............/............/............ Banco nº: ..............
Agência nº: ..................... Conta-corrente nº:
............................. Acréscimo
(deixar
em branco caso não haja): Solicito
acréscimo dos valores por se tratar de Secretário de Estado ou demais ocupantes de cargos da estrutura
básica dos órgãos e das entidades
do Poder Executivo ¨ ou apoio ¨ ou assessoramento ¨ às
autoridades que viajarão, conf. previsto no Artigo 3º, incisos I e II do
Decreto 7.141/2010. |
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Descrição sucinta das
atividades a serem executadas no deslocamento (se
for o caso, fazer referência à
identificação e programação do evento do qual participará):
.................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................. |
||||||
Diárias
(deixar
em branco caso não haja): Qde.de diárias
integrais: ............ Valor: R$................,00 acréscimo: ¨ Sim ¨ Não Qde.de diárias parciais A: ............ Valor: R$................,00 acréscimo: ¨ Sim ¨ Não Qde.de diárias parciais B: ............ Valor: R$................,00 acréscimo: ¨ Sim ¨ Não Qde.de diárias parciais C: ............ Valor: R$................,00 acréscimo: ¨ Sim ¨ Não Qde.de
diárias parciais D: ............ Valor: R$................,00 acréscimo: ¨ Sim ¨ Não |
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Transporte
(deixar
em branco caso não haja):
¨
Deslocamento ¨ Traslado ¨ Ambos Meio de transporte: ¨veículo oficial ¨veículo próprio ¨veículo alugado ¨avião ¨ ônibus ¨ táxi ¨outro:
.................................................................................................................................. |
||||||
Chefe imediato proponente: Nome:
..................................................................................
Lotação: .................................................... Exercício:
........................................................ Local de trabalho:
.................................. CPF:
........................................ Tels.de contato (inclusive celular):
................................................................. Assinatura:
__________________________________________
Nome
e/ou carimbo: |
||||||
Obs.: Formulário padrão
obrigatório para todo o Estado de Goiás em atendimento ao Decreto 7.141/2010.
Deverá ser emitido, sempre que possível, com antecedência mínima de 10 (dez)
dias da data de início da viagem, pelo chefe imediato proponente.